Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность

Ведение, восстановление, оптимизация, аудит бухгалтерской и финансовой отчетности

Абонентское обслуживание и бухгалтерский учет

для компаний любой формы собственности (ООО, ИП, АО, НКО) и сферы деятельности
Изображение
Вы перестанете платить штрафы за ошибки бухгалтерии
Изображение
Мы всегда рядом и готовы помочь в решении любого вопроса и проблемы
Изображение
Вы экономите на аренде, зарплате, программном обеспечении и т.п.
Изображение
Сдача отчетности по всем формам и направлениям
Изображение
Восстановление, проверка и аудит отчетности
Изображение
Зарплата, премии, больничные, отпускные
Изображение
Налоговое консультирование, оптимизация и др.

Не один, а целый штат
...за те же деньги!

При сотрудничестве с нами Вы получаете не одного бухгалтера, который может забыть, заболеть, уйти в отпуск и т.д., иногда компетентного только в одном направлении, а целый штат сотрудников, готовых помочь в решении любой задачи и подключиться к проблеме в любой момент.
Бухгалтерский учет — это основа финансовой деятельности предприятия любой формы собственности. Ведение бухучета на высоком профессиональном уровне — залог успешной и прибыльной работы компании без штрафов и пеней со стороны налоговых органов.

Грамотный бухгалтер или штат специалистов вместе с текущими расходами на содержание отдела является затратной статьей расхода. При этом все риски ложатся на руководителя предприятия.

Поэтому мы предлагаем не только более доступную стоимость по сравнению с содержанием отдела, но и финансовую ответственность за любые штрафы и пени, что отличает нас от распространенного пакета на рынке бухгалтерских услуг.
Бухгалтерское обслуживание в нашей компании имеет ряд очевидных преимуществ:
✚ даже на небольшое предприятие могут быть привлечены аттестованные специалисты высокого уровня;
✚ экономия расходов на содержание или укрупнение штата собственных бухгалтеров;
✚ консультация и помощь в решение финансовых вопросов конкретного заказчика;
✚ обеспечение ведения и сдачи бухгалтерской отчетности «под ключ»;
✚ ваш «персональный бухгалтер» в лице аутсорсинговой компании всегда на месте, не уходит в отпуск и не болеет.
✚ вы застрахованы от штрафов, так как мы берём данные риски на себя.
Главное сомнение, возникающее при аутсорсинге бухгалтерии — насколько можно доверять привлекаемой бухгалтерской фирме. Не подведет ли она? Не станет ли конфиденциальная финансовая информация обслуживаемого предприятия доступна конкурентам?
Защита от таких неприятностей только одна - репутация компании, предоставляющей услуги по сопровождению бухучета.
Сотрудничая с нами, Вы получите:
✚ грамотного, опытного и надежного, во всех отношениях, партнера;
✚ десятки постоянных клиентов и сотни положительных отзывов;
✚ безукоризненное исполнение взятых на себя письменных и устных обязательств.

За 9 лет работы мы зарекомендовали себя высококвалифицированным исполнителем в области аутсорсинга бухгалтерских услуг.

Полное или частичное сопровождение

Регистрация и контроль первичных документов
Представление интересов в ИФНС, СФР и других учреждениях
Подготовка и сдача отчетности
Ведение клиент-банка (по желанию, полное или частичное)
Обработка писем и требований от ИФНС, СФР и т.д.
Отчеты по экспорту и импорту, ВЭД, лицензируемая деятельность АИС, ФГИС

Управленческий учет

Бухгалтерский управленческий учет - это сбор и обобщение информации о доходах и расходах, состоянии активов и пассивов, а также - движении денежных средств. Это основной инструмент, на основе которого можно принимать грамотные и эффективные решения по управлению компанией.

Для чего нужен управленческий учет?

Четкий контроль своих финансов в любое время из любой точки мира
Возможность планирования бюджета и развития бизнеса
Выявление потребностей в денежных ресурсах и оптимизация финансовых потоков
Повышение эффективности мотивации сотрудников
Вовлечение сотрудников в судьбу предприятия

Услуга управленческого учета включает

✚ Внедрение и полное ведение управленческого учета «под ключ»
✚ Удобную автоматизированную платформу с визуализацией данных и круглосуточным доступом
✚ Обучение собственников работе с платформой и принятию эффективных решений на основании данных
✚ Регулярные экспертные консультации по ведению бизнеса

Кадровое делопроизводство и учет

Документальное сопровождение

✚ Разработка положений, регламентов о заработной плате, премиях и т.п.,
✚ Оформление трудовых договоров,
✚ Оформление должностных инструкций,
✚ Ведение личных карточек сотрудников

Ведение кадрового учета

✚ Составление табеля учета рабочего времени
✚ Прием и увольнение сотрудников, кадровые переводы
✚ Составление графика отпусков
✚ Начисление заработной платы
✚ Расчет отпускных, больничных листов и других пособий социального характера
✚ Предоставление справок сотрудникам по запросу

Взаимодействие с контролирующими органами

✚ Ежемесячная отчетность по сотрудникам (СЗВ-М, СЗВ-ТД)
✚ Ежеквартальная и годовая отчетность (4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ, 2-НДФЛ, СЗВ-Стаж)
✚ Сопровождение проверок, предоставление документов по запросу
Передача кадрового учета на аутсорсинг предполагает выполнение всех функций инспектора по кадрам, который, в соответствии с требованиями закона, оформит кадровую документацию и личные дела, а именно:
✚ составит необходимые приказы (сюда входят кадровые перемещения, отпуска и т.д.);
✚ наладит учет заявлений сотрудников;
✚ корректно заполнит трудовые книжки;
✚ возьмет на себя обязанности по ведению журналов кадрового учета;
✚ оформит личные карточки на всех сотрудников;
✚ составит должностные инструкции и ознакомят с ними работников;
✚ организует ведение табелей учета времени работы;
✚ составит и проведут согласование графика отпусков;
✚ заведет личные дела на всех сотрудников.
предоставит необходимые консультации по вопросам кадрового учета
Изображение
Первичная документация
Изображение
Подготовка и сдача отчетности, подключение и настройка ЭЦП
Изображение
Восстановление утраченной или поврежденной отчетности
Изображение
Аудит и проверка отчетности всех видов
Изображение
Оптимизация налогообложения и системы учета
Изображение
Споры с ИФНС по налогам, пени, штрафам и т.п.

Все требования к отчетности от профессионалов

Изображение
Достоверность
Все отражаемые сведения должны быть полными и верными. Это требование будет соблюдено, если отчётность будет составляться без утаек или искажения данных. Все отчёты должны составляться строго с соблюдением норм закона
Изображение
Целостность
Вносить нужно все данные, полученные за отчётный период. Если у фирмы есть представительства и филиалы, то по ним также нужно отчитываться. Тогда инспекторы «увидят» полную картину
Изображение
Сопоставимость
Налоговые инспекторы должны сопоставить полученные в текущем периоде данные с теми, что предоставлялись в предыдущие. Если происходили какие-либо изменения, налоговые органы должны быть своевременно уведомлены
Изображение
Своевременность
Документы должны сдавать в строго установленные сроки и за определённые периоды. Их нарушение грозит налогоплательщику штрафными санкциями. Нельзя в отчётности за 1 квартал указывать сведения за предыдущие периоды;
Изображение
Унифицированность
Отчёты составляются по формам, которые утверждены в ФНС. В свободной форме документы подавать нельзя

Сопровождение
налоговых проверок

Изображение
Сопровождение комплексных и тематических выездных налоговых проверок, а также сопровождение камеральных налоговых проверок
Изображение
Сопровождение на комиссии по легализации налоговой базы, помощь в подготовке пояснений по представленному налоговым органом протоколу
Изображение
Налоговое планирование, законная оптимизация, оценка налоговых рисков, представительство в суде и консультация налогового юриста.
Изображение
Обжалование результатов налоговых проверок и отдельных действий инспекторов в арбитражных судах всех инстанций
Изображение
Досудебное урегулирование налоговых споров по проведенным проверкам, действиям сотрудников налоговой, жалобы в налоговый орган и ФНС России

Налоговое планирование

Налоговое планирование – действие, направленное на уменьшение налоговых платежей организации.
Выделяют следующие цели налогового планирования:
✚ оптимизация налоговых выплат;
✚ минимизация и уменьшение налоговых потерь по определенному налогу или по группе налогов.
Фактически, при сокращении налоговых выплат налогоплательщик применяет все достоинства и несовершенства действующего законодательства, применяя такие налоговые схемы, налогообложение которых будет минимально.
На практике мы имеем дело со стратегическим и текущим налоговым планированием.
Стратегическое налоговое планирование представляет собой:

✚ Изучение нормативных актов и прогноз возможного развития событий;
✚ Обзор и прогноз обычаев делового оборота и судебной практики;
✚ Прогноз налоговых обязательств фирм;
✚ Поиск вариантов управления финансовыми, документарными, информационными и товарными потоками;
✚ Обязательная оценка риска различных инструментов, проработка вариантов возможных причин резких отклонений от расчетных показателей деятельности организации;
✚ Составление прогноза эффективности применяемых инструментов налоговой оптимизации
Текущее налоговое планирование включает в себя следующие мероприятия:

✚ Еженедельный мониторинг нормативных правовых актов;
✚ Составление прогнозов налоговых обязательств организации и последствий планируемых сделок;
✚ Составление графика соответствия исполнения налоговых обязательств и изменения активов фирмы;
✚ Прогноз и исследование возможных причин резких отклонений от среднестатистических показателей деятельности организации и налоговых последствий инноваций или проводимой сделки.

Этапы налогового планирования:

1. Выявление налоговых рисков,
2. Анализ существующих налоговых проблем,
3. Подбор инструментов для осуществления налогового планирования,
4. Разработка подходящей налоговой схемы,
5. Внедрение разработанной налоговой схемы и дальнейшее осуществление деятельности в соответствии с ней.
Выявление налоговых рисков
Налоговые риски – это возможные будущие убытки, связанные с проведением налогового планирования.

К налоговым рискам можно отнести:
✚ риски контроля со стороны налоговых органов;
✚ риски увеличения сумм налогов;
✚ риски привлечения к уголовной ответственности за применение незаконных схем оптимизации.

В процессе оптимизации налоговых платежей следует придерживаться следующих принципов:
✚ принцип разумности и экономической обоснованности. Выгода, получаемая от налоговой оптимизации, должна значительно превосходить затраты, которые необходимо осуществить для реализации данного решения;
✚ принцип комплексного расчета экономии и потерь. Перед тем, как внедрить схему оптимизации налогов, необходимо сравнить потенциальную экономию и возможные расходы;
✚ принцип документального оформления операций. Все хозяйственные операции налогоплательщика должны быть тщательно документированы. Это пригодится при проведении налоговой проверки и в качестве доказательств в суде;
✚ принцип конфиденциальности;
✚ принцип индивидуального подхода. Только зная все тонкости своего предприятия, можно рекомендовать тот или иной инструмент снижения налогов. Механически переносить одну и ту же схему с одного предприятия в другое нельзя;
✚ принцип комплексной налоговой экономии (принцип многообразия применяемых способов минимизации налогов);
✚ принцип заблаговременности. Налоговое планирование необходимо осуществлять не после проведения какой-либо хозяйственной операции или завершения налогового периода, а до него, то есть заблаговременно.
Анализ существующих налоговых проблем
Анализ налоговых проблем может включать в себя:
✚ выявление особенностей финансовой деятельности предприятия;
✚ перечень налоговых выплат, которые необходимо уплачивать;
✚ оценка заключенных договоров с контрагентом.
Подбор инструментов для осуществления налогового планирования
Законодательство РФ позволяет использовать множество инструментов налогового планирования, вот некоторые из них:
✚ применение налоговых льгот;
✚ оптимизация последствий при использовании различных форм договоров с контрагентами;
✚ оптимизация цены сделок;
✚ применение отдельных элементов налогообложения;
✚ применение специальных систем налогообложения;

Для оптимизации налогового бремени имеет значение выбор следующих показателей:
✚ начисление амортизации основных средств: линейный способ, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);
✚ начисление амортизации нематериальных активов: линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);
✚ списание товарно-материальных ценностей: по себестоимости каждой единицы, но средней себестоимости, по методу FIFO (по себестоимости первых по времени приобретения товарно-материальных ценностей);
✚ порядок списания расходов;
✚ определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения.
Разработка подходящей налоговой схемы
После осуществления всех этапов налогового планирования, вырабатывается подходящая схема, в соответствии с которой организация будет осуществлять свою деятельность. Однако, при осуществлении налогового планирования следует учитывать возможные изменения налогового законодательства, связанного с установлением новых форм и режимов налогообложения, отменой налоговых льгот и изменением налоговых ставок. В данном случае необходимо будет внести необходимы изменения в учётную политику организации.

В современном мире, при динамичной и постоянно развивающейся экономике просчитать все налоговые возможности не представляется возможным, именно поэтому всегда можно найти такие действия, которые будут более выгодны налогоплательщику.

Таким образом, возможности применения различных налоговых схем позволяют вносить свои изменения в процесс налогового планирования, минимизировать налоговые риски и, следовательно, повышать уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

Возмещение НДС

Возмещение НДС из госбюджета, как услуга, включает составление и подачу документов с указанием всех необходимых данных и разницы между покупкой и продажей различных товаров и услуг. Практически все имеют право на возврат НДС, возмещение из бюджета.

В налоговом кодексе РФ закреплена данная процедура. Несмотря на свою лёгкость, для человека, не сталкивающегося ранее со спецификой налоговых органов, данная процедура содержит множество нюансов, которые могут стать проблемой при возврате НДС.
Для того чтобы получить возврат средств, необходимо подать налоговую декларацию и правильно оформить заявление о возмещении НДС. Каждый этап и документ должен полностью соответствовать требованиям госорганов и знанию законов, чтобы вам не отказали.

Проблема заключается в том, что налоговые органы стараются найти любой формальный признак, по которому делают отказ в возврате уплаченного налога.

Существуют тонкости, и если их не учесть, то можно получить отказ в возврате НДС.

Наши специалисты имеют многолетний опыт возмещения НДС для налогоплательщиков и смогут оперативно провести данную процедуру, даже если вы столкнулись с немотивированным отказом или другими сложностями.

После того, как мы отправим документы, в течении 7 дней инспектор примет информацию и вынесет решение, которое будет направлено в письменном виде.

Способы возврата НДС

Зачет

Это возмещение производится за счет штрафов и пени, которые есть у юридического лица. Если такие долги отсутствуют, то возмещение НДС юридическим лицам производится перечислением суммы на расчетный счет. Также сумма может быть направлена в зачет погашения будущих налоговых отчислений.

Возврат

После предоставления документов в налоговые органы, которые свидетельствуют о том, что у юридического или физического лица нет задолженностей перед государством, возмещение НДС осуществляется на расчетный счет.

Какие документы нужны для возмещения НДС

Любые неточности в подаваемой документации должны быть исключены, так как для налогового органа это станет причиной отказа. Самое большое, чего вы сможете добиться - это судебная тяжба с неопределённым исходом.

Невозможно предоставить универсальный список документов для возвращения НДС, так как специфика того, за что производится возмещение, определяет существенные различия в форме подачи и оформления документов.

Этапы возмещения НДС

1) Консультация.
2) Сбор необходимых документов.
3) Экспертиза квитанций, чеков и других документов, которые внимательно будет проверять налоговая служба.
4) Налоговый аудит для компаний.
5) Подготовка документов для подачи в соответствующую инстанцию.
6) Заверение и подача документов.
7) Сопровождение при камеральной проверке.

В случаях, если вы уже пробовали получить возврат НДС и вам отказали, мы подготовим апелляцию в арбитражный суд и налоговые органы.
Сопровождение на всём этапе вынесения решения суда.